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Serie de Temas Selectos en Auditoría Interna

El mundo empresarial moderno reconoce la necesidad de la gestión de la auditoría interna cuando se aspira a una sana administración. La importancia que cobra cada día esta función requiere profesionales conocedores de sus principios, técnicas y procedimientos. En esta “Serie” desarrollamos 5 temas fundamentales que todo profesional relacionado con la Auditoria Interna debe conocer. De estos, los primeros tres han de ser de interés para todo profesional en niveles gerenciales alto e intermedio aun cuando no se desempeñen en auditoría interna específicamente. Aquellas personas que tomen los 5 cursos recibirán un certificado.

Estrategias para prevenir y detectar el fraude en las organizaciones pequeñas

(AA-EPDFOP) (1415-628)

Particularidades del control interno en las organizaciones pequeñas. Consideración del fraude en la auditoría de organizaciones pequeñas. Responsabilidades del auditor con respecto a la detección de fraude. Diseño de la auditoría y detección de fraude. Formas de evaluar el riesgo de fraude. Respuestas al fraude por parte de la gerencia. Ejemplos de fraudes más comunes en las organizaciones pequeñas.

 

"Instructional Delivery Method": Programa de grupo en vivo

 

Horas-crédito: 4 (Contabilidad y Auditoría)

 

"NASBA field of Study": Auditing

Pre-requisito: Conocimiento básico sobre la auditoría, contabilidad y/o administración de organizaciones pequeñas.


Preparación anticipada: Ninguna


Nivel: Introductorio


Fecha: 1 de julio de 2015


Registro: 8:15am - 9:00am                    Seminario: 9:00am - 1:00pm

Aspectos de gobernabilidad, gestión de riesgo y control para auditores internos

(AA-AGGRCAI) (1415-629)

Definición y elementos básicos de gobernabilidad. La evolución del concepto de gobernabilidad. Reglamentación y códigos de gobernabilidad en Estados Unidos, otros países e internacional. Fundamentos de la gestión de riesgo. El rol de la actividad de auditoría interna dentro de la gestión de riesgo en la empresa (ERM). El impacto de la gestión de riesgo en la empresa (ERM) en las actividades de aseguramiento de auditoría interna. Los procesos de negocio, objetivos y riesgos. La documentación de los procesos de negocio. La subcontratación de los procesos de negocio. Definición de control interno. Los componentes del control interno. Modelos reconocidos de control interno. Roles y responsabilidades dentro del control interno en la empresa. Las limitaciones del control interno. Diversas perspectivas del control interno. Tipos de control interno. Evaluación del control interno en la empresa.

 

"Instructional Delivery Method": Programa de grupo en vivo

 

Horas-crédito: 8 (Contabilidad y Auditoría)

 

"NASBA field of Study": Auditing

Pre-requisito: Ninguno

Preparación anticipada: Ninguna


Nivel: Básico

Fecha: 2 de julio de 2015

Registro: 8:15am - 9:00am                    Seminario: 9:00am - 5:30pm

Técnicas de muestreo para auditores internos

(AA-TMAI) (1415-630)

Fundamentos de muestreo de auditoría. Determinación del tamaño de la muestra. Selección de una muestra representativa y evaluación de la muestra a partir del procedimiento de auditoría usando ejemplos y estudios de caso. Aplicación de técnicas de muestreo comúnmente usadas en auditoría, tales como muestreo por atributos para las pruebas de control o cumplimiento y muestreo por unidad monetaria para las pruebas de detalle. Muestreo basado en el concepto de probabilidad proporcional al tamaño de la población (PPS) y modalidades del muestreo no estadístico. Determinación de cual método usar en distintos escenarios. Relación entre el riesgo de error material y el riesgo de muestreo. Control y evaluación del riesgo de muestreo. Aspectos generales de calidad de la evidencia y documentación de auditoría.


*Nota: Los participantes deberán traer calculadora

 

"Instructional Delivery Method": Programa de grupo en vivo 


Horas-crédito: 8 (Contabilidad y Auditoría)

"NASBA field of Study": Auditing

Pre-requisito: Ninguno

Preparación anticipada: Ninguna


Nivel: Básico


Fecha: 7 de julio de 2015

Registro: 8:15am - 9:00am                    Seminario: 9:00am - 5:30pm

Técnicas de redacción de informes para auditores internos

(AA-TRIAI) (1415-631)

Fundamentos de redacción de informes de auditoría efectivos. Criterios de calidad, organización y estructura de los informes de auditoría. Características de los informes para que cumplan con los estándares de la profesión, provoquen acciones por parte de la gerencia y comuniquen mensajes adecuados a ejecutivos y directores de la junta. Desarrollo y presentación efectiva de observaciones y recomendaciones. Errores más comunes en la redacción de informes. Fortalecimiento de destrezas de redacción de informes a partir de estudios de casos y ejercicios de práctica relevantes.

 

"Instructional Delivery Method": Programa de grupo en vivo 


Horas-crédito: 8 (Contabilidad y Auditoría)

"NASBA field of Study": Auditing

Pre-requisito: Administración efectiva de la actividad de auditoría interna (1415-627) y Técnicas de muestreo para auditores internos (1415-630).

Preparación anticipada: Ninguna


Nivel: Intermedio


Fecha: 9 de julio de 2015

Registro: 8:15am - 9:00am                    Seminario: 9:00am - 5:30pm

Administración efectiva de la actividad de auditoría interna (AA-AEAAI) (1415-627) NUEVA FECHA

El estatuto de auditoría interna y el posicionamiento de la actividad de auditoría interna dentro de la empresa. El rol del jefe de auditoría. Planificación de la actividad de auditoría interna. Los canales de comunicación y las líneas de autorización. Administración de los recursos de auditoría interna. Políticas y procedimientos. Coordinación con los auditores externos. Relación con la junta de directores y la alta gerencia. Gobernabilidad, gestión de riesgo y control (GRC). El programa de aseguramiento y mejoramiento de la calidad de la actividad de auditoría interna. El uso de apoyo tecnológico durante el proceso de auditoría interna.

 

"Instructional Delivery Method": Programa de grupo en vivo

 

Horas-crédito: 4 (Contabilidad y Auditoría)

 

"NASBA field of Study": Auditing

Pre-requisito: Ninguno

Preparación anticipada: Ninguna


Nivel: Básico

Fecha: 14 de julio de 2015

Registro: 8:15am - 9:00am                  Seminario: 9:00am - 1:00pm

Información General

Instructora: CPA Lolita E. Vargas De León, CISA, CIA, MIBA; Socia Principal, Grupo Nova

Lugar: Colegio de CPA, Capital Center Building I, PH-2, Hato Rey

Costos:


Programa Completo (32 horas-crédito):


CPA y Miembros de la Fundación $381*          Otros $464*


*Registros "online" deben utilizar el siguiente código para acogerse al descuento correspondiente:  STSAI


Cursos Individuales:


4
horas-crédito: CPA y Miembros de la Fundación $54                 Otros $70
 horas-crédito: CPA y Miembros de la Fundación $105              Otros $125


Cargos Adicionales:


Solicitudes y pagos recibidos tres días antes de la fecha de comienzo del curso, $8pp

 


Materiales: Los materiales para estas actividades educativas solo se distribuirán por medios electrónicos. Podrá accederlos a través de "Mi Perfil", en la página electrónica del Colegio, una vez se matricule y a partir de 12 horas laborables antes del comienzo de la actividad educativa, hasta la medianoche del mismo día de la actividad.

Evaluación electrónica: Una vez haya registrado su entrada a esta actividad educativa, puede acceder y completar su evaluación de manera rápida y sencilla a través de “Mi Perfil”. En nuestra página web de “Inicio” encontrará las instrucciones detalladas para completarla.

Nota: El Colegio de CPA se reserva el derecho a sustituir instructores y a suspender un curso debido a matrícula insuficiente y otras causas ajenas a nuestro control. Nos reservamos el derecho de admisión. Espacios limitados. Matrícula sujeta a cupo. Precio de CPA aplica solamente a los CPA que tienen cuota al día al momento del registro.

 



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